懷化市2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案的報告

發(fā)布時間:2017-01-10 11:17信息來源:懷化市政府門戶網(wǎng)站
 

  ——2017年1月6日在懷化市第五屆人民代表大會第一次會議上

  懷化市財政局局長 張純

  各位代表:

  受市人民政府委托,我向大會報告2016年預算執(zhí)行情況和2017年預算草案,請予審查。并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

  一、2016年全市和市本級預算執(zhí)行情況

  一般公共預算:全市一般公共預算收入預計完成123億元,增長11%。全市一般公共預算支出預計完成383億元,增長12.67%。

  市本級一般公共預算收入預計完成42.29億元,增長12.89%;市本級一般公共預算支出預計完成55.28億元,增長3.28%。市本級一般公共預算當年預計收支平衡。

  政府性基金預算:市本級政府性基金收入預計完成39.39億元;政府性基金支出預計完成38.87億元。市本級政府性基金預算收支相抵后預計結(jié)余0.52億元。

  國有資本經(jīng)營預算:市本級國有資本經(jīng)營收入預計完成0.23億元;國有資本經(jīng)營支出預計完成0.23億元。市本級國有資本經(jīng)營預算當年預計收支平衡。

  社會保險基金預算:市本級社會保險基金收入預計完成4.68億元;社會保險基金支出預計完成4.2億元。市本級社會保險基金預算收支相抵后預計結(jié)余0.48億元。

  需要說明的是,收入和支出均為預計數(shù),實際執(zhí)行中如有變化,我們將在報告全市及市本級2016年財政決算時一并報告。全市預算執(zhí)行主要有以下三個特點:

 ?。ㄒ唬┓龀纸?jīng)濟,助推發(fā)展。以財政涵養(yǎng)經(jīng)濟,扶產(chǎn)業(yè),出臺《市本級產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金管理辦法》,設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金2.5億元,重點投向商貿(mào)物流、文化旅游、健康醫(yī)藥、綠色食品四大產(chǎn)業(yè);優(yōu)政策,積極落實國家及市委、市政府推行的優(yōu)惠政策,加大營改增試點改革,范圍擴大至建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務業(yè),減稅幅度達到16.84%;加大“懷化城區(qū)首次購房契稅補貼返還”,全年發(fā)放16批次共10097戶,補貼資金4522萬元,化解房地產(chǎn)庫存;加大涉企收費清理,3批次降低行政事業(yè)性收費標準,涉及10家征收單位32項收費,對國家出臺的取消、暫停、降標政策基本執(zhí)行到位,減輕企業(yè)稅費負擔;促建設(shè),通過土地稅收、計提專項、周轉(zhuǎn)借款、置換債券等方式,支持城投、交投等平臺公司項目融資建設(shè)資金達102.7億元;爭資金,出臺《懷化市爭資金爭政策清單》,新增革命老區(qū)四個縣區(qū)指標,實現(xiàn)懷化全境納入革命老區(qū)縣補助范圍,省安排地方政府債券增長183.63%。有力拉動GDP2.1個百分點。在培植財源的同時,以征管轉(zhuǎn)化收入,積極推進非稅收入電子收繳和票據(jù)電子化管理;完善國、地稅聯(lián)合辦公模式,實現(xiàn)“進一個門,辦兩家事”;搭建綜合治稅、以房管稅、以地控稅三個平臺,推動建立“銀稅互動”和“財稅互動”機制,圓滿完成了全年任務,稅收質(zhì)量進一步提高,稅占比達到70.89%,高于全省市州平均水平0.8個百分點。

 ?。ǘ﹥?yōu)化支出,保障民生。按照“統(tǒng)籌兼顧,突出重點”的原則,將“保民生、保運轉(zhuǎn)、保重點、促發(fā)展”作為基本層次,全市民生支出預計完成279億元,增長4.43%,高于公共財政支出增幅0.6個百分點,占財政支出的78.5%;教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出分別預計增長32.6%、20.03%、26.4%。其中,對干部職工到人的重點民生支出按政策全部落實到位,市直財政安排干部7-12月工資提標資金0.25億元、人民警察警銜工資提標0.13億元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革經(jīng)費0.16億元,發(fā)放9-12月車補資金0.12億元;對其他民生支出按“?;尽⒀a短板、兜底線、可持續(xù)”的要求落實到位,市直財政配套行政事業(yè)單位醫(yī)療保險資金、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療參保資金、新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金0.41億元、0.14億元、0.11億元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、基本公共衛(wèi)生服務分別提高至420元、45元,獨生子女傷殘、死亡家庭月補助分別提高至320元、390元;對基層組織服務群眾經(jīng)費及市委、市政府確定的重點項目、重點工作按規(guī)定落實到位,市直財政對縣域補助達4億元,增長12.5%,安排縣域扶貧資金0.75億元,基層組織服務群眾資金0.48億元。

 ?。ㄈ┥罨母?,引領(lǐng)創(chuàng)新。深化預算改革,將市本級127家預算單位全部納入全口徑預算編制范圍,實行四本預算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”,統(tǒng)籌“四大預算、五塊資金”4.18億元;跨預算、跨級次、跨部門、跨年度整合專項資金,壓減專項20項,安排市委、市政府重點專項3.55億元;堅持“兩個一律”原則,對未執(zhí)行項目支出除確需跨年使用外,其余資金一律收回,對行政事業(yè)單位行政運行經(jīng)費結(jié)余一律收回,盤活部門預算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金5.03億元,為發(fā)展提供了財力基礎(chǔ)。創(chuàng)新非稅管理改革,以核定和剝離征管成本為中心,穩(wěn)妥推進非稅收入征收、財力分配和資金使用管理改革,并以經(jīng)營服務性收費項目最少、標準最低、程序最簡、方式最優(yōu)為目標,公布收費清單,推行手機支付寶、微信等移動收繳方式,形成了具有地方特色和亮點的收費清單制度,得到了國家財政部的高度肯定;推行國庫管理改革,按照“兩個所有、兩個直達、兩個集中”的要求,全面鋪開國庫集中支付,放大“收入總調(diào)度、支出總把關(guān)、資金總歸集”的現(xiàn)代國庫職能,并調(diào)整支付審核方式和資金撥付方式,明確工資支出、政府采購支出、政府投資項目支出及其他需要嚴控資金用途和支付進度的支出,實行財政直接支付,除此之外實行財政授權(quán)支付,厘清了財政管理責任邊際,得到了省財政廳的廣泛推介。加快投資評審轉(zhuǎn)型。引入第三方評價,統(tǒng)一評審標準,實行“管、評、審”三相分離,委評自評相結(jié)合,形成“監(jiān)督管理在財政、預算評價在中介、結(jié)算評審在審計”的政府投資項目評審管理新機制,建立了“先評審、后下達預算;先評審、后撥款;先評審、后批復決算”的工作程序,送審項目323個,送審金額11.91億元,預算審減率達32.08%,決算審減率達13.35%。建立內(nèi)控管理制度,成立內(nèi)控委員會,從呈簽會審入手,明確任何政策安排、項目申報、資金報批必須由內(nèi)控委員會審核實施,實現(xiàn)了財政資金和財政干部“兩個安全”,此舉被國家財政部刊發(fā)在《中國財政》,予以全國推介。

  各位代表,過去一年,面對復雜多變的宏觀經(jīng)濟形勢,財政部門認真執(zhí)行市人大的各項決議,合理分解收入預期,嚴格推進預算執(zhí)行,積極深化財政改革,實現(xiàn)了收支平衡,成績來之不易。但我們也清醒認識到財政運行還面臨一些突出問題,主要是:支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的力度有待進一步加大,收入結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化,收入質(zhì)量有待進一步提高,中長期財政收支平衡壓力有待進一步緩解,各種潛在風險防控有待進一步加強,部分財稅改革舉措有待進一步落實,財政資金使用效益有待進一步提升等等,對此我們將高度重視,并在今后的工作中逐步解決。

  二、2017年預算草案

  2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年,是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年,也是全面建成小康社會的關(guān)鍵之年。國家經(jīng)濟仍將繼續(xù)保持“減速增質(zhì)”的轉(zhuǎn)型特征,實施“積極的財政政策”。因此,我市財政預算編制的指導思想:以黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指引,按照全市“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標,堅持“穩(wěn)中求進”總基調(diào),收入預算更加注重與經(jīng)濟發(fā)展相匹配,保持適度增長;支出預算更加注重與民生民情相匹配,實現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧;不斷深化財稅體制改革,減稅清費,增收節(jié)支,提高績效,控制風險,釋放改革活力,為經(jīng)濟發(fā)展與民生建設(shè)提供強有力的財力保障。

  根據(jù)上述要求,提出如下預算草案:

  一般公共預算:2017年,全市一般公共預算收入擬安排136.53億元,增長11%。全市一般公共預算支出安排409.81億元,比上年的383億元增加26.81億元,增長7%。

  市本級一般公共預算收入擬安排46.96億元,增長11%。市本級一般公共預算支出擬安排59.15億元,比上年的55.28億元增加3.87億元,增長7%。市本級一般公共預算收支平衡。

  政府性基金預算:2017年,市本級政府性基金預算收入擬安排42.11億元,支出擬安排40.93億元。市本級政府性基金預算收支相抵后結(jié)余1.18億元。

  國有資本經(jīng)營預算:2017年,市本級國有資本經(jīng)營預算收入擬安排0.24億元,支出擬安排0.24億元。市本級國有資本經(jīng)營預算收支平衡。

  社會保險基金預算:2017年,市本級社會保險基金預算收入擬安排9.29億元,其中:機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入4.45億元,失業(yè)保險基金收入0.38億元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入2.9億元,工傷保險基金收入1.46億元,生育保險基金收入0.1億元。基金支出擬安排8.67億元,其中:機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出4.07億元,失業(yè)保險基金支出0.32億元,城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出2.82億元,工傷保險基金支出1.36億元,生育保險基金支出0.1億元。市本級社會保險基金預算收支相抵后結(jié)余0.62億元。

  三、完成預算的主要措施

 ?。ㄒ唬┖粚嵒A(chǔ),做強收入。建立收入質(zhì)量優(yōu)化導向機制,合理分解收入預期,并按照“突出一個中心,聚焦兩大領(lǐng)域,主攻四大產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展思路,突出本級及轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,發(fā)揮財政政策啟動、引導、杠桿效應,聚焦城市經(jīng)濟和園區(qū)經(jīng)濟,主攻商貿(mào)物流、文化旅游、健康醫(yī)藥、綠色食品四大產(chǎn)業(yè)。2017年,市本級擬統(tǒng)籌整合安排科技與產(chǎn)業(yè)引導資金3.6億元,重大交通建設(shè)資金2億元,智慧懷化專項0.6億元。

 ?。ǘ┱{(diào)整結(jié)構(gòu),保障重點。修正不可持續(xù)的支出政策,調(diào)整無效和低效支出,騰退重復和錯位支出,保證基本公共服務合理需要,優(yōu)先安排市委、市政府確定的重點支出。2017年,市本級擬安排教育資金4.76億元,保持9%的增長速度;擬安排在職人員工資提標1.07億元,綜合績效考核獎勵經(jīng)費1.06億元,車改資金0.4億元,精準扶貧資金0.8億元,基層組織服務群眾經(jīng)費0.48億元,住房公積金配套0.7億元,行政事業(yè)單位醫(yī)保配套0.46億元。

 ?。ㄈ┐蛟焱莸兀瑺幉郀庂Y。立足懷化老、少、邊、窮、庫、禁及國家生態(tài)功能區(qū)、武陵山集中連片特困區(qū)的區(qū)域特點,認真梳理同區(qū)域、同定位、同格局、同困難的地區(qū)已有或者標準較我市高的政策,并研究針對“一極兩帶”發(fā)展制定出新的有傾向性、支持性的政策,有體制性、試點性的政策,有突破性、差異性的政策,從而形成一體化的政策支持體系,助推經(jīng)濟發(fā)展。

 ?。ㄋ模娀O(jiān)管,防控風險。按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的原則,科學制訂內(nèi)部控制辦法和操作規(guī)程。以信息化為支撐,建立績效評價、投資評審、資產(chǎn)管理、政府采購、集中支付與預算管理事前、事中、事后有機結(jié)合的“六位一體”財政運行機制,逐步形成集中支付覆蓋全部財政性資金、評審分離覆蓋全部政府性項目、績效管理覆蓋全部財政專項資金的財政大監(jiān)督格局。

  各位代表,2017年,財政工作任務艱巨,責任重大。我們將更加自覺地同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,在市委的堅強領(lǐng)導下,在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,堅定信念,奮發(fā)有為,努力完成各項任務,為譜寫懷化“一極兩帶”和“一個中心、四個懷化”建設(shè)新篇章做出積極貢獻!